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财务审计合力抓整改
本报讯 连日来,集团财务中心和审计监察室召开专题会议,研究总结上月会计达标检查情况,认真分析原因,并提出整改意见和复查的时间安排。
10月中旬,集团财务中心和审计监察室就在全公司范围内开展会计达标专项检查工作。检查中,考核人员根据岗位职责,对专职会计进行考核。通过检查发现了不少问题,有些问题还比较突出。有些公司的内部会计制度不完善、个别会计建账的随意性较大、有的会计对记账凭证的复核滞后、有的单位会计成本核算项目不明确,等等。对一些个别性的问题,考核人员当即则要求责任单位和责任人进行了整改。对一些带有普遍性的问题就带回公司进行研究。经过这段时间的总结归纳,检查小组认为共有八大问题需要整改。 近日,集团财务中心和审计监察室对上述问题和整改建议上报集团领导,同时以书面或电子文本的方式通知不合格项的当事人和单位。检查小组建议集团对会计基础知识差、工作态度不端正的财会人员,进行集中培训或调换其会计岗位。目前检查小组已组织力量对责任人和单位的整改情况进行复查,整改情况将与月经济责任制挂钩。 上一篇:
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